Obsah
Detail faktúryč.: SR19006071
Faktúra
- Číslo faktúrySR19006071
- Popis plneniahygienické potreby
- Cena58,70 EUR
- Dátum doručenia15.3.2019
- Dátum splatnosti31.3.2019
- Dátum zverejnenia15.3.2019
- OdberateľObec Krajné
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Skalica
- IČO36226947
- DIČ
- AdresaLichardova 16, Skalica
- Telefón
- E-mail
- Web