Obsah
Detail faktúryč.: SR21017517
Faktúra
-
Číslo faktúrySR21017517
-
Popis plneniahygienické potreby
-
Cena62,21 EUR
-
Dátum doručenia27.8.2021
-
Dátum splatnosti9.9.2021
-
Dátum zverejnenia27.8.2021
-
OdberateľObec Krajné
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Skalica
-
IČO36226947
-
DIČ
-
AdresaLichardova 16, Skalica
-
Telefón
-
E-mail
-
Web







