#
#
#
#

Obsah

Detail faktúryč.: 6191329

Faktúra

  • Číslo faktúry
    6191329
  • Popis plnenia
    materiál
  • Cena
    147,00 EUR
  • Dátum doručenia
    1.10.2019
  • Dátum splatnosti
    7.10.2019
  • Dátum zverejnenia
    1.10.2019
  • Odberateľ
    Obec Krajné
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Michal Hruška
  • IČO
    35242574
  • DIČ
  • Adresa
    Hraničná 547/3, Trebatice
  • Telefón
  • E-mail
  • Web