Obsah
Detail faktúryč.: 6191329
Faktúra
- Číslo faktúry6191329
- Popis plneniamateriál
- Cena147,00 EUR
- Dátum doručenia1.10.2019
- Dátum splatnosti7.10.2019
- Dátum zverejnenia1.10.2019
- OdberateľObec Krajné
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMichal Hruška
- IČO35242574
- DIČ
- AdresaHraničná 547/3, Trebatice
- Telefón
- E-mail
- Web







