Obsah
Detail faktúryč.: 217300545
Faktúra
-
Číslo faktúry217300545
-
Popis plneniakamenivo
-
Cena10 594,00 EUR
-
Dátum doručenia19.12.2017
-
Dátum splatnosti25.12.2017
-
Dátum zverejnenia19.12.2017
-
OdberateľObec Krajné
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľPVOD Kočín
-
IČO00207934
-
DIČ
-
AdresaŠterusy 199
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
Dokumenty







