Obsah
Detail faktúryč.: 6201802772
Faktúra
-
Číslo faktúry6201802772
-
Popis plneniatonery
-
Cena33,77 EUR
-
Dátum doručenia21.2.2018
-
Dátum splatnosti21.2.2018
-
Dátum zverejnenia21.2.2018
-
OdberateľObec Krajné
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľLedum Kamara SK, s.r.o.
-
IČO48158836
-
DIČ
-
AdresaZámocká 30, Bratislava
-
Telefón
-
E-mail
-
Web







